Orden de Compra. Nº
838099-247-SE24
"
ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA EL COEM
"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
838099-247-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA EL COEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
838099-6-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc
Razón Social
Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
CONSISTORIAL 151, ARICA
Comuna
Arica
Impuesto
62634,26
Dirección de Envío de la Factura
CONSISTORIAL 151, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pamela Verónica
Razón Social
PAMELA VERÓNICA NAVARRETE JORQUERA
R.U.T.
16.770.707-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Pamela Verónica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
3
Caja
TE 100 BOLSITAS LIPTON
TE 100 BOLSITAS LIPTON
$ 5.778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.334
$ 17.334
24121508
Bandejas de huevos
360
Unidad
HUEVOS BLANCOS
HUEVOS BLANCOS
$ 273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.280
$ 98.280
50171902
Salsa
3
Unidad
KETCHUP 1 K
KETCHUP 1 K
$ 2.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.225
$ 6.225
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
12
Unidad
ACEITE MARAVILLA
ACEITE MARAVILLA
$ 3.222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.664
$ 38.664
50171831
Salsas para cocinar
20
Unidad
SALSA DE CARNE
SALSA DE CARNE
$ 963,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.260
$ 19.260
50171831
Salsas para cocinar
20
Unidad
SALSA DE TOMATE
SALSA DE TOMATE
$ 753,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.060
$ 15.060
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
25
Unidad
FIDEOS SPAGHETTI
FIDEOS SPAGHETTI
$ 1.409,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.225
$ 35.225
50201706
Café
5
Unidad
CAJA DE CAFE SACHET
CAJA DE CAFE SACHET
$ 11.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.350
$ 57.350
10151701
Semillas o almácigos de arroz
20
kilogramo
ARROZ GRANO LARGO GR 2
ARROZ GRANO LARGO GR 2
$ 1.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.720
$ 34.720
50171550
Especias o extractos
3
kilogramo
MOSTAZA 1 K
MOSTAZA 1 K
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.536
$ 7.536
Total Neto
$ 329.654
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.634
TOTAL OC
$ 392.288
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.