Orden de Compra. Nº838099-258-SE20 "AD. DE INSUMOS DE COCINA PARA EL COEM"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838099-258-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2020
Nombre de la Orden de Compra AD. DE INSUMOS DE COCINA PARA EL COEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838099-4-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Arica" Bienestar Social
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 71/2020 del sistema Sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación CONSISTORIAL 151, ARICA
Comuna Arica
Impuesto 35759,9
Dirección de Envío de la Factura CONSISTORIAL 151, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Verónica
Razón Social PAMELA VERONICA NAVARRETE JORQUERA
R.U.T. 16.770.707-6
Sucursal Pamela Verónica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos10Cajacaja guante quirúrgicocaja guante quirúrgico $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820
42131611
Gorras de quirófano10Cajacaja de cofias caja de cofias $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
31211903
Equipo para protección10Cajacaja de mascarilla desechable blancacaja de mascarilla desechable blanca $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
24111503
Bolsas de plástico3Unidadalusa plástica industrialalusa plástica industrial $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
47131502
Paños de limpieza20Unidadpaño de cocina paño de cocina $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
60121134
Papel metálico10Unidadalusa foil papel metálicoalusa foil papel metálico $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
Total Neto $ 188.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.760
TOTAL OC $ 223.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.