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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
838099-33-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ DE BEBESTIBLE PARA EL CRA, SEGÚN LINEA 01. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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838099-4-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Bienestar - ZB "Arica" Bienestar Social |
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Razón Social |
Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Cdte. San Martín N° 0149 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
LOS HUALLES 2925, ARICA |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
301473 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS HUALLES 2925, ARICA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
WILLIAMS RICARDO |
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Razón Social |
SERVICIO DE CONSTRUCCION ASEO Y MANTENCION LTDA
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R.U.T. |
76.471.489-k |
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Sucursal |
WILLIAMS RICARDO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 360 | Unidad | BEBIDA 591 CC DIFERENTES SABORES | BEBIDA 591 CC DIFERENTES SABORES |
$ 1.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 388.800
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$ 388.800
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50202311
| Bebidas | 550 | Unidad | BEBIDAS 1 1/2 | BEBIDAS 1 1/2 |
$ 1.770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 973.500
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$ 973.500
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 170 | Unidad | JUGO NECTAR 1 1/2 | JUGO NECTAR 1 1/2 |
$ 1.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 224.400
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$ 224.400
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Total Neto
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$ 1.586.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 301.473
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$ 1.888.173
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.