Orden de Compra. Nº838099-366-SE18 "ADQ DE ABARROTES PARA EL COEM"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838099-366-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE ABARROTES PARA EL COEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838099-6-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Arica" Bienestar Social
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 006/2018 del sistema PAF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Cdte. San Martín N° 0149
Comuna Arica
Impuesto 117002
Dirección de Envío de la Factura Av. Cdte. San Martín N° 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION Y DESPACHO DE FACTURA CONSISTORIAL 151
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juan
Razón Social JUAN ANDRES SAEZ CALDERON
R.U.T. 10.981.913-1
Sucursal juan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas4CajaTE LIPTON TE LIPTON $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50131608
Claras y yemas de huevo900UnidadHUEVOS HUEVOS $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
50131701
Leche o productos de mantequilla2UnidadCAJA DE SACHET DE MANJAR CAJA DE SACHET DE MANJAR $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
50221102
Harina de trigo42UnidadCEREAL CHOCAPIC CEREAL CHOCAPIC $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
50201706
Café12UnidadCAJA DE SACHET DE CAFE CAJA DE SACHET DE CAFE $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
50101634
Fruta fresca10UnidadTARROS DE PIÑA TARROS DE PIÑA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50101634
Fruta fresca10UnidadTARROS DE FRUTILLAS TARROS DE FRUTILLAS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles14UnidadBIDON DE ACEITE DE 5 LTS BIDON DE ACEITE DE 5 LTS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
50101541
Champiñones22UnidadCHAMPIÑON TARRO CHAMPIÑON TARRO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4UnidadCAJA SACHET DE AZUCAR CAJA SACHET DE AZUCAR $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50101636
Fruta estable sin refrigerar10UnidadTARROS DURAZNOS TARROS DURAZNOS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50171551
Sal de cocina o de mesa10kilogramoSALSAL $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50131701
Leche o productos de mantequilla10kilogramoMANJARMANJAR $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 615.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.002
TOTAL OC $ 732.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.