Orden de Compra. Nº838099-5-SE25 "ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA EL COEM"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838099-5-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA EL COEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 963423-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación CONSISTORIAL 151
Comuna 1
Impuesto 65287,23
Dirección de Envío de la Factura CONSISTORIAL 151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
Shampoo200UnidadSHAMPOO PANTENE 10ML SHAMPOO PANTENE 10ML $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
53131608
Jabones10UnidadJABON LAVAROPAJABON LAVAROPA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
47131811
Productos de lavandería4UnidadDESENGRASANTE DAN GALON 5 LTS GREENDESENGRASANTE DAN GALON 5 LTS GREEN $ 9.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.956 $ 38.956
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑO SPONGI PACK 3 UND WINKLERPAÑO SPONGI PACK 3 UND WINKLER $ 7.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.532 $ 28.532
53131608
Jabones200UnidadJABON HOTEL GENERICO 10 GRSJABON HOTEL GENERICO 10 GRS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadCLORO GEL IMPEKE TRADICIONAL 900 GRSCLORO GEL IMPEKE TRADICIONAL 900 GRS $ 3.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.565 $ 15.565
14111704
Papel higiénico8UnidadPAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS H/SPAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS H/S $ 3.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.704 $ 25.704
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL POETT LAVANDA 360 CCDESODORANTE AMBIENTAL POETT LAVANDA 360 CC $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.450 $ 23.450
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO AMARILLO 30X40 CMSPAÑO AMARILLO 30X40 CMS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO CONCENTRADO FORTE 1 LTCLORO CONCENTRADO FORTE 1 LT $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880
14111703
Toallas de papel6PackTOALLA PAPEL JUMBO 1 X 2 ROLLOS X 250 MTSTOALLA PAPEL JUMBO 1 X 2 ROLLOS X 250 MTS $ 8.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.890 $ 52.890
Total Neto $ 343.617
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.287
TOTAL OC $ 408.904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.