Orden de Compra. Nº838099-6-SE19 "ADQ DE BEBESTIBLE PARA EL COEM, LINEA 1."
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838099-6-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE BEBESTIBLE PARA EL COEM, LINEA 1.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838099-3-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Arica" Bienestar Social
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación CONSISTORIAL 151
Comuna Arica
Impuesto 153868,65
Dirección de Envío de la Factura CONSISTORIAL 151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Verónica
Razón Social PAMELA VERONICA NAVARRETE JORQUERA
R.U.T. 16.770.707-6
Sucursal Pamela Verónica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua15UnidadBIDÓN DE AGUA 20 LTS.BIDÓN DE AGUA 20 LTS. $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.735 $ 27.735
50202302
Hielo20UnidadBOLSAS DE HIELOBOLSAS DE HIELO $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
50202311
Bebidas420UnidadBEBIDAS 591CCBEBIDAS 591CC $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.160 $ 293.160
50202311
Bebidas60UnidadBEBIDAS 1,5 LTS.BEBIDAS 1,5 LTS. $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.880 $ 59.880
50202309
Bebida energética o deportiva72UnidadREDBULLREDBULL $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.600 $ 84.600
50202311
Bebidas72UnidadGATORADEGATORADE $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.696 $ 87.696
50202301
Agua216UnidadAGUA CHICA 500CC.AGUA CHICA 500CC. $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.368 $ 118.368
50202304
Jugos y néctar envasados90UnidadJUGO BOCA ANCHAJUGO BOCA ANCHA $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.820 $ 35.820
50202304
Jugos y néctar envasados72UnidadJUGO 1.5 LTSJUGO 1.5 LTS $ 1.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.056 $ 79.056
Total Neto $ 809.835
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.869
TOTAL OC $ 963.704


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.