Orden de Compra. Nº
838099-6-SE19
"
ADQ DE BEBESTIBLE PARA EL COEM, LINEA 1.
"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
838099-6-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQ DE BEBESTIBLE PARA EL COEM, LINEA 1.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
838099-3-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - ZB "Arica" Bienestar Social
Razón Social
Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
CONSISTORIAL 151
Comuna
Arica
Impuesto
153868,65
Dirección de Envío de la Factura
CONSISTORIAL 151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pamela Verónica
Razón Social
PAMELA VERONICA NAVARRETE JORQUERA
R.U.T.
16.770.707-6
Sucursal
Pamela Verónica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
15
Unidad
BIDÓN DE AGUA 20 LTS.
BIDÓN DE AGUA 20 LTS.
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.735
$ 27.735
50202302
Hielo
20
Unidad
BOLSAS DE HIELO
BOLSAS DE HIELO
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.520
50202311
Bebidas
420
Unidad
BEBIDAS 591CC
BEBIDAS 591CC
$ 698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 293.160
$ 293.160
50202311
Bebidas
60
Unidad
BEBIDAS 1,5 LTS.
BEBIDAS 1,5 LTS.
$ 998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.880
$ 59.880
50202309
Bebida energética o deportiva
72
Unidad
REDBULL
REDBULL
$ 1.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.600
$ 84.600
50202311
Bebidas
72
Unidad
GATORADE
GATORADE
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.696
$ 87.696
50202301
Agua
216
Unidad
AGUA CHICA 500CC.
AGUA CHICA 500CC.
$ 548,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.368
$ 118.368
50202304
Jugos y néctar envasados
90
Unidad
JUGO BOCA ANCHA
JUGO BOCA ANCHA
$ 398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.820
$ 35.820
50202304
Jugos y néctar envasados
72
Unidad
JUGO 1.5 LTS
JUGO 1.5 LTS
$ 1.098,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.056
$ 79.056
Total Neto
$ 809.835
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 153.869
TOTAL OC
$ 963.704
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.