|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
838099-69-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-02-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ DE BEBESTIBLES PARA EL C.C.S.A. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
838099-6-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando de Bienestar - ZB "Arica" Bienestar Social |
|
Razón Social |
Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
|
|
R.U.T. |
73.923.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Cdte. San Martín N° 0149 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
|
|
R.U.T. |
73.923.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Cdte. San Martín N° 0149 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
132331,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Cdte. San Martín N° 0149 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN Y DESPACHO | HUALLES 2925. |
|
|
Proveedor |
juan |
|
Razón Social |
JUAN ANDRES SAEZ CALDERON
|
|
R.U.T. |
10.981.913-1 |
|
Sucursal |
juan |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua | 48 | Unidad | AGUA CON GAS 500 CC. | AGUA CON GAS 500 CC. |
$ 550,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.400
|
$ 26.400
|
50202311
| Bebidas | 228 | Unidad | BEBIDAS DE 591 CC VARIEDADES. | BEBIDAS DE 591 CC VARIEDADES. |
$ 700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 159.600
|
$ 159.600
|
50202311
| Bebidas | 144 | Unidad | BEBIDAS EN LATA 350 CC. | BEBIDAS EN LATA 350 CC. |
$ 500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 72.000
|
$ 72.000
|
50202311
| Bebidas | 288 | Unidad | BEBIDAS DE 1 1/2 VARIEDADES. | BEBIDAS DE 1 1/2 VARIEDADES. |
$ 1.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 288.000
|
$ 288.000
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 24 | Unidad | JUGO EN CAJA 200 CC. | JUGO EN CAJA 200 CC. |
$ 220,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.280
|
$ 5.280
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 132 | Unidad | JUGO NECTAR 1 1/2. | JUGO NECTAR 1 1/2. |
$ 1.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 145.200
|
$ 145.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 696.480
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 132.331
|
|
$ 828.811
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.