Orden de Compra. Nº838099-71-SE25 "ADQ. ÚTILES DE ASEO COEM"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838099-71-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ÚTILES DE ASEO COEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 963423-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación CONSISTORIAL 151, ARICA
Comuna Arica
Impuesto 45284,79
Dirección de Envío de la Factura CONSISTORIAL 151, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl5UnidadCLORO GEL IMPEKE TRADICIONAL 900 GRSCLORO GEL IMPEKE TRADICIONAL 900 GRS $ 3.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.565 $ 15.565
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLAVALOZA MANZANA CODINA 5 LTSLAVALOZA MANZANA CODINA 5 LTS $ 17.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.272 $ 35.272
24111503
Bolsas de plástico8UnidadBOLSAS BASURA 80X12BOLSAS BASURA 80X120 $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.296 $ 35.296
24111503
Bolsas de plástico8UnidadBOLSAS BASURA NEGRA 50X70 PQ 10 UNDBOLSAS BASURA NEGRA 50X70 PQ 10 UND $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
12191501
Solventes aromáticos6UnidadDESODORANTE AMBIENTAL POETT LAVANDA 360CCDESODORANTE AMBIENTAL POETT LAVANDA 360CC $ 2.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.892 $ 17.892
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO 1 LT CONCENTRADO FORTE 5%CLORO 1 LT CONCENTRADO FORTE 5% $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880
47131603
Esponjas20UnidadESPONJA CON ABRASIVO VERDE MULTIUSOESPONJA CON ABRASIVO VERDE MULTIUSO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
53131626
Limpiador higiénico para las manos6UnidadLIMPIADOR CREMA VIRUTEX 750CCLIMPIADOR CREMA VIRUTEX 750CC $ 3.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.596 $ 19.596
14111704
Papel higiénico4UnidadPAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS H/S APAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS H/S A $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadLUSTRAMUEBLES CREMA VIRGINIA 25 MLLUSTRAMUEBLES CREMA VIRGINIA 25 ML $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.070 $ 14.070
47121806
Escurridor de trapero6UnidadTRAPERO ABSORV. SIMPLE C/OJAL VIRUTEXTRAPERO ABSORV. SIMPLE C/OJAL VIRUTEX $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.590 $ 16.590
23153102
Limitador de papel4PackTOALLA PAPEL JUMBO 1 X 2 ROLLOS X 250 MTSTOALLA PAPEL JUMBO 1 X 2 ROLLOS X 250 MTS $ 8.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.260 $ 35.260
Total Neto $ 238.341
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.285
TOTAL OC $ 283.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.