Orden de Compra. Nº
838099-71-SE25
"
ADQ. ÚTILES DE ASEO COEM
"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
838099-71-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ÚTILES DE ASEO COEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
963423-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc
Razón Social
Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
CONSISTORIAL 151, ARICA
Comuna
Arica
Impuesto
45284,79
Dirección de Envío de la Factura
CONSISTORIAL 151, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
CLORO GEL IMPEKE TRADICIONAL 900 GRS
CLORO GEL IMPEKE TRADICIONAL 900 GRS
$ 3.113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.565
$ 15.565
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad
LAVALOZA MANZANA CODINA 5 LTS
LAVALOZA MANZANA CODINA 5 LTS
$ 17.636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.272
$ 35.272
24111503
Bolsas de plástico
8
Unidad
BOLSAS BASURA 80X12
BOLSAS BASURA 80X120
$ 4.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.296
$ 35.296
24111503
Bolsas de plástico
8
Unidad
BOLSAS BASURA NEGRA 50X70 PQ 10 UND
BOLSAS BASURA NEGRA 50X70 PQ 10 UND
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
12191501
Solventes aromáticos
6
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL POETT LAVANDA 360CC
DESODORANTE AMBIENTAL POETT LAVANDA 360CC
$ 2.982,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.892
$ 17.892
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLORO 1 LT CONCENTRADO FORTE 5%
CLORO 1 LT CONCENTRADO FORTE 5%
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.880
$ 15.880
47131603
Esponjas
20
Unidad
ESPONJA CON ABRASIVO VERDE MULTIUSO
ESPONJA CON ABRASIVO VERDE MULTIUSO
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
53131626
Limpiador higiénico para las manos
6
Unidad
LIMPIADOR CREMA VIRUTEX 750CC
LIMPIADOR CREMA VIRUTEX 750CC
$ 3.266,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.596
$ 19.596
14111704
Papel higiénico
4
Unidad
PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS H/S A
PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS H/S A
$ 3.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
LUSTRAMUEBLES CREMA VIRGINIA 25 ML
LUSTRAMUEBLES CREMA VIRGINIA 25 ML
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.070
$ 14.070
47121806
Escurridor de trapero
6
Unidad
TRAPERO ABSORV. SIMPLE C/OJAL VIRUTEX
TRAPERO ABSORV. SIMPLE C/OJAL VIRUTEX
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.590
$ 16.590
23153102
Limitador de papel
4
Pack
TOALLA PAPEL JUMBO 1 X 2 ROLLOS X 250 MTS
TOALLA PAPEL JUMBO 1 X 2 ROLLOS X 250 MTS
$ 8.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.260
$ 35.260
Total Neto
$ 238.341
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.285
TOTAL OC
$ 283.626
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.