Orden de Compra. Nº
838099-79-SE25
"
Adq. útiles de aso/CRA
"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
838099-79-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adq. útiles de aso/CRA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
963423-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc
Razón Social
Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
LOS HUALLES 2925, ARICA
Comuna
Arica
Impuesto
53036,22
Dirección de Envío de la Factura
LOS HUALLES 2925, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLORO CONCENTRADO 1 LTS
CLORO CONCENTRADO 1 LTS
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.880
$ 15.880
47131831
Ácido muriático
5
Unidad
ÁCIDO MURIÁTICO 5 LTS
ÁCIDO MURIÁTICO 5 LTS
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.965
$ 20.965
47131603
Esponjas
10
Unidad
ESPONJA PARA OLLA DOS CARAS
ESPONJA PARA OLLA DOS CARAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
CLORO ROPA COLOR CLOROX 1 LT
CLORO ROPA COLOR CLOROX 1 LT
$ 3.392,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.960
$ 16.960
47131806
Barniz o ceras de muebles
5
Unidad
LIMPIA PISOS 5 LTS
LIMPIA PISOS 5 LTS
$ 9.165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.825
$ 45.825
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
LIMPIA VIDRIOS 5 LTS
LIMPIA VIDRIOS 5 LTS
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.970
$ 29.970
12191501
Solventes aromáticos
5
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL TIPO POETT 300ML
DESODORANTE AMBIENTAL TIPO POETT 300ML
$ 2.982,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.910
$ 14.910
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad
ESCOBILLÓN MANGO VERDE
ESCOBILLÓN MANGO VERDE
$ 2.772,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.088
$ 11.088
10191509
Insecticidas
3
Unidad
INSECTICIDA AEROSOL PARA TODO INSECTO DE 450CC
INSECTICIDA AEROSOL PARA TODO INSECTO DE 450CC
$ 5.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.920
$ 16.920
47131618
Mopas húmedas
8
Unidad
TRAPERO CON OJAL 40X40
TRAPERO CON OJAL 40X40
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.120
$ 22.120
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
PAPEL HIGIENICO INSDUSTRIAL 500 MTS
PAPEL HIGIENICO INSDUSTRIAL 500 MTS
$ 3.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.600
$ 75.600
24111503
Bolsas de plástico
4
Paquete
BOLSA DE BASURA 50X70 PAQUETE 10 UNIDADES
BOLSA DE BASURA 50X70 PAQUETE 10 UNIDADES
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
Total Neto
$ 279.138
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.036
TOTAL OC
$ 332.174
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.