Orden de Compra. Nº838099-8-SE15 "ADQ. DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA CLUB DE CAMPO"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838099-8-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA CLUB DE CAMPO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702155-5-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar "Arica" Bienestar Social
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Cdte. San Martín N° 0149
Comuna Arica
Impuesto 25440,81
Dirección de Envío de la Factura Av. Cdte. San Martín N° 0149
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111521
Plafones2UnidadFAROL REJA COLGAR CHICOFAROL REJA COLGAR CHICO $ 22.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.366 $ 45.365
40141702
Grifos1UnidadLLAVE JARDÍN DE 1/2"LLAVE JARDÍN DE 1/2" $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
46171501
Candados2UnidadCANDADO FLOOD X-1CANDADO FLOOD X-1 $ 13.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.470 $ 26.470
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadADHESIVO 15 KGSADHESIVO 15 KGS $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504
40142115
Tubería de plástico8UnidadCIRCULOS PVC 45X200CIRCULOS PVC 45X200 $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.544 $ 33.544
40142310
Tapa de tubería7UnidadTAPA CIRCULAR 250 MMTAPA CIRCULAR 250 MM $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.352 $ 16.352
Total Neto $ 133.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.441
TOTAL OC $ 159.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.