Orden de Compra. Nº838099-88-SE20 "ADQ DE BEBESTIBLE PARA EL COEM, LINEA 1."
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838099-88-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE BEBESTIBLE PARA EL COEM, LINEA 1.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838099-4-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Arica" Bienestar Social
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación CONSISTORIAL 151
Comuna Arica
Impuesto 148447
Dirección de Envío de la Factura CONSISTORIAL 151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WILLIAMS RICARDO
Razón Social SERVICIO DE CONSTRUCCION ASEO Y MANTENCION LTDA
R.U.T. 76.471.489-k
Sucursal WILLIAMS RICARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados100UnidadJUGO BOCA ANCHA 300 CCJUGO BOCA ANCHA 300 CC $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.000
50202301
Agua30UnidadBIDONES DE AGUA 20 LTSBIDONES DE AGUA 20 LTS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
50202311
Bebidas30UnidadBEBIDA 1.5BEBIDA 1.5 $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.100 $ 53.100
50202302
Hielo30UnidadBOLSAS HIELO 1,5 BOLSAS HIELO 1,5 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50202304
Jugos y néctar envasados60UnidadJUGO 1,5JUGO 1,5 $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
50202311
Bebidas400UnidadBEBIDA 591 CC DIFERENTES SABORESBEBIDA 591 CC DIFERENTES SABORES $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000
Total Neto $ 781.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.447
TOTAL OC $ 929.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.