Orden de Compra. Nº838099-93-SE24 "ADQUISICIÓN DE BEBIDAS Y JUGOS PARA EL COEM"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838099-93-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BEBIDAS Y JUGOS PARA EL COEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838099-6-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación CONSISTORIAL 151, ARICA
Comuna Arica
Impuesto 112727,76
Dirección de Envío de la Factura CONSISTORIAL 151, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA LA PALOMA
Razón Social DISTRIBUIDORA LA PALOMA DIEGO PACO E.I.R.L.
R.U.T. 76.315.814-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA LA PALOMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral10UnidadRECARGA DE AGUA BENEDICTINORECARGA DE AGUA BENEDICTINO $ 3.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.880 $ 34.880
50202304
Jugos y néctar envasados72UnidadJUGO BOCA ANCHA 300 CCJUGO BOCA ANCHA 300 CC $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.336 $ 51.336
50202310
Agua mineral100UnidadAGUA MINERAL 500 CCAGUA MINERAL 500 CC $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
50202311
Bebidas300UnidadBEBIDA DE 591 CCBEBIDA DE 591 CC $ 1.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.300 $ 375.300
50202311
Bebidas30UnidadBEBIDA 1,5 LTSBEBIDA 1,5 LTS $ 1.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.820 $ 47.820
50202303
Jugos y néctar concentrados36UnidadJUGO NECTAR 1,5JUGO NECTAR 1,5 $ 1.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.168 $ 48.168
Total Neto $ 593.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.728
TOTAL OC $ 706.032


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.