Orden de Compra. Nº838100-33-SE24 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA CH.CH"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838100-33-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA CH.CH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 921831-21-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Concepción" BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra CAMINO EL VENADO SIN NUMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348690/1100080114 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación AV. JUAN BOSCO 275 "CASA HUÉSPEDES CHACABUCO"
Comuna Concepción
Impuesto 51396,33
Dirección de Envío de la Factura AV. JUAN BOSCO 275 "CASA HUÉSPEDES CHACABUCO"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Collao
Razón Social EDUARDO EMILIO SEPÚLVEDA VALLEJOS
R.U.T. 7.736.027-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Collao
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1Unidad no definidaSEGÚN ANEXO N°2 FORMULARIO DE LA OFERTA ECONÓMICA E ITEMIZADO DE LA LICITACIÓN 921831-21-LE23SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 270.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.507 $ 270.507
Total Neto $ 270.507
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.396
TOTAL OC $ 321.903


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.