Orden de Compra. Nº838100-95-SE25 "FINANC. DE TRABAJOS DE REPARACION DE CAÑERIA CHCH"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838100-95-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2025
Nombre de la Orden de Compra FINANC. DE TRABAJOS DE REPARACION DE CAÑERIA CHCH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 921831-10-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Concepción" BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra CAMINO EL VENADO SIN NUMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348690/1100080114 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación AV. JUAN BOSCO 275 "CASA HUÉSPEDES CHACABUCO"
Comuna Concepción
Impuesto 31160
Dirección de Envío de la Factura AV. JUAN BOSCO 275 "CASA HUÉSPEDES CHACABUCO"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Darval Servicios
Razón Social DARVAL SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.661.368-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Darval Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142110
Tubería de cobre1Unidad no definidaSegún anexo N° 2 del formulario de oferta económica e itemizado de la licitación 921831-10-LQ25Según presupuesto adjunto en PDF $ 164.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000
Total Neto $ 164.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.160
TOTAL OC $ 195.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.