Orden de Compra. Nº838101-12-AG25 "ADQUISICION DE UTILES DE ASEO CASA DE HUESPEDES COYHAIQUE"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Coyhaique" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838101-12-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO CASA DE HUESPEDES COYHAIQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Coyhaique" BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Coyhaique" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Coyhaique" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Plaza N° 235
Comuna Coyhaique
Impuesto 184655,3
Dirección de Envío de la Factura Plaza N° 235
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-03-2025
TítuloDescripción
ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO. EN CASO CONTRARIO NO SE PAGARÁ.

FECHA DE FACTURACIÓN

SE SOLICITA QUE, DE SER ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS CON FACTURA ELECTRÓNICA, SEA ANTES DE 8 DÍAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA. EN CASO QUE EXCEDA ESTE PLAZO DE ENTREGA, DEBERÁ SER ENTREGADO CON GUÍA DE DESPACHO Y FACTURADO UNA VEZ SEAN RECIBIDOS CONFORME, SEGÚN LEY 20.956 Y CIRCULAR N° 4 SII.       (DE LA ORDEN DE COMPRA)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trapananda Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y MAQUINARIAS TRAPANANDA LI
R.U.T. 76.226.856-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trapananda Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl10Unidad10 CLORO GEL 900 ML  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
47121701
Bolsas de basura1Unidad01 BOLSA PREPICADA 50X70 DE 4,5 KGS  $ 39.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.830 $ 39.830
47131821
Compuestos desengrasantes2Unidad02 DESENGRASANTE DE 5 LTS  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad10 DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC  $ 2.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.210 $ 28.210
52141607
Suavizantes de ropa1Unidad01 SUAVIZANTE 10 LTS  $ 19.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
73101613
Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes20Unidad20 DETERGENTE LIQUIDO 3 LTS  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47121701
Bolsas de basura10Paquete10 PAQUETE BOLSA CAMISETA 33*40 DE 100 UNIDADES  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47131603
Esponjas10Paquete10 PAQUETE ESPONJA VIRUTEX DE 3 UNIDADES  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
73101613
Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes5Unidad05 CIF CREMA 750 ML  $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
47121701
Bolsas de basura50Unidad50 BOLSAS DE BASURA 110X130  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5Unidad05 GUANTES DE ASEO TALLA L  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1Caja01 CAJA GUANTES NITRILLO DE 100 UNIDADES  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
53131608
Jabones10Unidad10 JABON HIPOALERGENICO  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
53131608
Jabones500Unidad500 JABONES BARRA INDIVIDUAL DE 12 GR  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5Unidad05 PAÑOS MULTIUSO AMARILLOS X 3 UNIDADES  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131803
Desinfectantes domésticos10Paquete10 PAQUETE AROMATIZADOR ELECTRICO 3 UNIDADES SIN REPUESTOS  $ 11.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.900 $ 118.900
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad02 LAVALOZA 5 LTS  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
53131628
Shampoo500Unidad500 SHAMPOO INDIVIDUAL BOTELLA DE 30 ML  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
47131803
Desinfectantes domésticos30Paquete30 PAQUETE PASTILLAS WC DESINFECTANTE X 3 UNIDADES  $ 4.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.930 $ 123.930
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad10 LIMPIA PISO FLOTANTE 1 LT  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
12141901
Cloro Cl10Unidad10 CLORO ROPA BLANCA LITRO  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
Total Neto $ 971.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.655
TOTAL OC $ 1.156.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.