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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
838101-30-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE UTILES ESCRITORIO CH EL REFUGIO COCHRANE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona Bienestar "Coyhaique" Bienestar Social
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Plaza N° 235 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
23704,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza N° 235 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2026 |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | PERS- BIEN- RECR- 5506 |
| FECHA FACTURACION | SE
SOLICITA QUE, DE SER ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS CON
FACTURA ELECTRÓNICA, SEA ANTES DE 8 DÍAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN DE
LA FACTURA. EN CASO QUE EXCEDA ESTE PLAZO DE ENTREGA, DEBERÁ SER ENTREGADO CON
GUÍA DE DESPACHO Y FACTURADO UNA VEZ SEAN RECIBIDOS CONFORME, SEGÚN LEY 20.956
Y CIRCULAR N° 4 SII. |
| ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA | SE
SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA TRAMITACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN PARA PAGO. EN CASO CONTRARIO NO SE PAGARÁ |
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Proveedor |
COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL |
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Razón Social |
COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.025.795-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 10 | Unidad | 10 LAPIZ PASTA AZUL | |
$ 244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.440
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$ 2.440
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44121701
| Lápiz pasta | 10 | Unidad | 10 LAPIZ PASTA ROJO | |
$ 244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.440
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$ 2.440
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44122011
| Carpetas para archivos | 10 | Unidad | 10 CARPETA TRANSPARENTE OFICIO CON SUJETADOR | |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.140
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$ 7.140
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44121802
| Líquido corrector | 5 | Unidad | 05 CORRECTOR EN LAPIZ 7 ML | |
$ 1.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.840
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$ 5.840
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14111537
| Papel de etiquetas | 10 | Unidad | 10 ROLLO TERMICO 80X40 MTS 55GRS | |
$ 1.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.090
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$ 11.090
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60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 10 | Unidad | 10 PEGAMENTO EN BARRA 36 GRS | |
$ 723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.230
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$ 7.230
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 20 | Resma | 20 RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HJS | |
$ 4.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.580
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$ 88.580
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Total Neto
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$ 124.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.704
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$ 148.464
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.