Orden de Compra. Nº838103-115-SE15 "ARTÍCULOS DE ASEO,HOTEL RAMÓN CAÑAS M."
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838103-115-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO,HOTEL RAMÓN CAÑAS M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838103-1-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB "Punta Arenas" Btar Social
Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Jorge Montt N° 980
Comuna Punta Arenas
Impuesto 56686,5
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NABEL E.I.R.L.
Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L
R.U.T. 52.004.020-k
Sucursal NABEL E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104211
Suavizantes2BidónSUAVIZANTES KLAPP, X5 LT.SUAVIZANTES KLAPP, X5 LT. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111704
Papel higiénico4CajaHIGIÉNICO DISPENSADOR TORK, 12X160HIGIÉNICO DISPENSADOR TORK, 12X160 $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
14111703
Toallas de papel1CajaTOALLA INTERFOLIADA TORK, 10X200TOALLA INTERFOLIADA TORK, 10X200 $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47121701
Bolsas de basura1PackBOLSA BASURA, 80X120X10X10BOLSA BASURA, 80X120X10X10 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131803
Desinfectantes domésticos12BotellaCLOROGEL, X900 ML.CLOROGEL, X900 ML. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111704
Papel higiénico1CajaHIGIENICO DOMESTICO TORK, 48X50 UNIDSHIGIENICO DOMESTICO TORK, 48X50 UNIDS $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
47121701
Bolsas de basura15UnidadBOLSA BASURA, 50X70X10X5BOLSA BASURA, 50X70X10X5 $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.250 $ 32.250
47131824
Productos de limpieza de ventanas1BidónLIMPIA VIDRIO KLAPP, X5 LT.LIMPIA VIDRIO KLAPP, X5 LT. $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
47131803
Desinfectantes domésticos3CajaCLORO CLOROX COLOR 12X960 CCCLORO CLOROX COLOR 12X960 CC $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
47131803
Desinfectantes domésticos1Caja CLORO CLOROX BLANCO, 15X960 CC $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 298.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.686
TOTAL OC $ 355.036


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.