Orden de Compra. Nº838103-179-SE17 "ARTÍCULOS DE ASEO HOTEL RAMÓN CAÑAS M."
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838103-179-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO HOTEL RAMÓN CAÑAS M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838103-10-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB "Punta Arenas" Btar Social
Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Jorge Montt N° 980
Comuna Punta Arenas
Impuesto 42389
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NABEL E.I.R.L.
Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L
R.U.T. 52.004.020-k
Sucursal NABEL E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores1BidónDESENGRASANTE KLAPP 5 LITROSDESENGRASANTE KLAPP 5 LITROS $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
47131811
Productos de lavandería2BolsaDETERGENTE ROPA EN POLVO 20 KGDETERGENTE ROPA EN POLVO 20 KG $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
47131803
Desinfectantes domésticos2CajaCLORO ROPA COLOR 12*960 CCCLORO ROPA COLOR 12*960 CC $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
47131816
Desodorantes18UnidadDESINFECTANTE AEROSOL LYSFORMDESINFECTANTE AEROSOL LYSFORM $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
53131606
Desodorantes2UnidadMANTENEDOR DE PISOS AQUAGEN ic 5 LITROSMANTENEDOR DE PISOS AQUAGEN ic 5 LITROS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131816
Desodorantes12UnidadDESODORANTE AEROSOL 360 CCDESODORANTE AEROSOL 360 CC $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
47131816
Desodorantes12UnidadREPUESTO DESODORANTE GLADE ACEITEREPUESTO DESODORANTE GLADE ACEITE $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
Total Neto $ 223.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.389
TOTAL OC $ 265.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.