Orden de Compra. Nº838103-2-SE24 "(IRS) UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838103-2-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2024
Nombre de la Orden de Compra (IRS) UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838103-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Punta Arenas" BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347590-1100080201 RECREACIONAL RCM. del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación jose menendez 761
Comuna Punta Arenas
Impuesto 137812,7
Dirección de Envío de la Factura jose menendez 761
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL
Razón Social TRANSPORTE MARITIMOS DEL ARCHIPIELAGO DEL CABO DE
R.U.T. 76.075.393-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico30Unidad no definidaSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. BOLSA DE BASURA CARGA PESADA 80*120 PAQUETE DE 10 UNID. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
14111704
Papel higiénico5UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 160mts CAJA 12 UNIDADES. $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
11101705
Aluminio5UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. PAPEL ALUMINIO UNIDAD 100 MTS. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
24111503
Bolsas de plástico24UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. BOLSA DE BASURA 50*70 PAQUETE 10 UNIDADES $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. CLORO GEL UNIDAD 960 ml. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. LIMPIA MUEBLES CREMA UNIDAD 500ml $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.480 $ 33.480
14111703
Toallas de papel3UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. TOALLA ROLLO TORK 250MTS. PAQUETE 2 UNIDADES. $ 11.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.670 $ 35.670
47131618
Mopas húmedas10UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. TRAPERO DE ALGODON DOBLE CON OJAL UNIDAD $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
53131608
Jabones10UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO.JABÓN POPEYE O EQUIVALENTE UNIDAD 170GRS. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. CLORO BAJA CONCENTRACIÓN UNIDAD DE 1 LITRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131816
Desodorantes36UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL UNIDAD 360cc $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos12UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. CERA AMARILLA BRILLINA O EQUIVALENTE UNIDAD 360cc $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080 $ 13.080
12161902
Detergentes surfactantes24UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. LIMPIADOR BAÑO ANTI-HONGOS O EQUIVALENTE BOTELLA 500ml $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800
14111704
Papel higiénico12UnidadSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 50 MTS UNIDAD 8 ROLLOS $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
Total Neto $ 725.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.813
TOTAL OC $ 863.143


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.