Orden de Compra. Nº838103-359-SE17 "ARTÍCULOS DE ASEO HOTEL RAMÓN CAÑAS M."
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838103-359-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO HOTEL RAMÓN CAÑAS M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838103-10-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB "Punta Arenas" Btar Social
Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Jorge Montt N° 980
Comuna Punta Arenas
Impuesto 114950
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NABEL E.I.R.L.
Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L
R.U.T. 52.004.020-k
Sucursal NABEL E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLAVALOZA 5 LITROSLAVALOZA 5 LITROS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111704
Papel higiénico4CajaPAPEL HIGIENICO TORK 12*160 MTSPAPEL HIGIENICO TORK 12*160 MTS $ 22.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200
47131804
Productos de limpieza de amoniaco1CajaCLORO ROPA BLANCA 15*960 CCCLORO ROPA BLANCA 15*960 CC $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco1CajaCLORO ROPA COLOR 12*960 CCCLORO ROPA COLOR 12*960 CC $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
47131816
Desodorantes18UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOLDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
47131816
Desodorantes12UnidadREPUESTO ACEITE AROMATIZADO GLADEREPUESTO ACEITE AROMATIZADO GLADE $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
14111703
Toallas de papel2CajaTOALLA INTERFOLEADA TORK 16*200TOALLA INTERFOLEADA TORK 16*200 $ 22.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
53131628
Shampoo4CajaSHAMPOO HOTEL 120 UNIDSHAMPOO HOTEL 120 UNID $ 45.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.400 $ 182.400
47121812
Raspadores de limpieza2UnidadPAD BLANCO 17`PAD BLANCO 17` $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47121802
Removedores1UnidadDESENGRASANTE 5 LTSDESENGRASANTE 5 LTS $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
12161902
Detergentes surfactantes1CajaLIMPIADOR CREMOSO CAJA 12*750LIMPIADOR CREMOSO CAJA 12*750 $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
41104211
Suavizantes3UnidadSUAVIZANTE ROPA 5 LTSSUAVIZANTE ROPA 5 LTS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
47121812
Raspadores de limpieza2UnidadMANTENEDOR DE PISO 5 LTSMANTENEDOR DE PISO 5 LTS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
12161902
Detergentes surfactantes3SacoDETERGENTE ROPA EN POLVO EMULGEN 20 KILOSDETERGENTE ROPA EN POLVO EMULGEN 20 KILOS $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 605.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.950
TOTAL OC $ 719.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.