Orden de Compra. Nº838103-419-CM17 "FERRETERÍA HOTEL RAMÓN CAÑAS M."
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838103-419-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra FERRETERÍA HOTEL RAMÓN CAÑAS M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB "Punta Arenas" Btar Social
Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Jorge Montt N° 980
Comuna Punta Arenas
Impuesto 8279,6775
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142317
2239-10-LP12
Codo de tubería4 (919617) CODO GALVANIZADA CALESAN FIERRO GALVANIZADO 1” 934617(919617) CODO GALVANIZADA CALESAN FIERRO GALVANIZADO 1”; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.296 $ 4.296
31231321
2239-10-LP12
Tuberías de nailon3 (960310) CANERÍA POLIPROPILENO POLIMEX CANERIA HIDRO3 600 CM 1 PULGADA 977310(960310) CANERÍA POLIPROPILENO POLIMEX CANERIA HIDRO3 600 CM 1 PULGADA; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.119 $ 28.119
23171511
2239-10-LP12
Herramientas de soldadura3 (1300437) TEE TUPY GALVANIZADA 1 UNIDAD 1326439(1300437) TEE TUPY GALVANIZADA 1 UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
20121410
2239-10-LP12
Acopladores del flujo3 (1307433) COPLA TUPY UNION AMERICANA GALVANIZADA 1 UNIDAD 1333449(1307433) COPLA TUPY UNION AMERICANA GALVANIZADA 1 UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940
Total Neto $ 44.925
Descuento $ 1.348
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.280
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 51.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.