Orden de Compra. Nº838103-69-SE23 "(IRS) MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838103-69-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2023
Nombre de la Orden de Compra (IRS) MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838103-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Punta Arenas" BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347590-1100080201 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación jose menendez 761
Comuna Punta Arenas
Impuesto 318548,3
Dirección de Envío de la Factura jose menendez 761
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL
Razón Social TRANSPORTE MARITIMOS DEL ARCHIPIELAGO DEL CABO DE
R.U.T. 76.075.393-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones200UnidadJABÓN HOTEL 15 GRSSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLAVALOZA BIDON 5 LTSSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 7.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.900 $ 77.900
30161710
Suelos laminados10UnidadLIMPIA PISOS 5 LTSSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
47131618
Mopas húmedas5UnidadMOPA SIN MANGOSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250 $ 19.250
53131628
Shampoo180UnidadACONDICIONADOR HOTEL 35 MLSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadCLORO ROPA COLOR 960 CCSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadCLORO ROPA BLANCA CLOROX O EQUIVALENTE 960 CCSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
12142202
Agua pesada6UnidadAGUA DESTILADA BIDON 5 LTSSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.740 $ 16.740
14111525
Papel multiuso5UnidadPAPEL ALUMINIO 100 MTSSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadLIMPIADOR CREMA 750 GRS UNIDADSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
30161710
Suelos laminados40UnidadCERA AMARILLA 360 CCSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLON TRADICIONALSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
53131608
Jabones10UnidadJABÓN LIQUIDO TOCADOR 350 MLSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900
12191501
Solventes aromáticos24UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 CCSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
53102504
Guantes o manoplas24UnidadGUANTES LATEX AMARILLO PAR UNIDADSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131603
Esponjas10UnidadESPONJA LAVALOZA PACK DE 3 ACANALADASEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadLUSTRA MUEBLES CREMA 500 MLSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO SPONGI 6 UNIDADESSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIADOR ANTIHONGO BOTELLA 500 MLSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑO MULTIUSO AMARILLO 38x40 CMSSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLIMPIAVIDRIO 5 LTSSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO GEL 960 MLSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO BAJA CONCENTRACIÓNSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO NARANJO 40x35SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPERO ALGODÓN DOBLE CON OJAL UNIDADSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
47131603
Esponjas36UnidadESPONJA ACERO CON MANGO UNIDADSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.880 $ 56.880
53131628
Shampoo200UnidadSHAMPOO HOTEL 35 ML UNIDADSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
47131811
Productos de lavandería6UnidadSUAVIZANTE ROPA 5 LTSSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
14111703
Toallas de papel3UnidadTOALLA LNTERFOLEADA TORK 16x200SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 30.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.800 $ 91.800
14111704
Papel higiénico2UnidadPAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 50 MTS 8 ROLLOSSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
14111704
Papel higiénico5UnidadHIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 160 MTS CAJA 12SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
47131811
Productos de lavandería7UnidadDETERGENTE OMO POLVO 15 KILOSSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 37.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.750 $ 260.750
Total Neto $ 1.676.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.548
TOTAL OC $ 1.995.118


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.