Orden de Compra. Nº838103-73-SE22 "(IRS) ADQ DE BEBESTIBLES"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838103-73-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2022
Nombre de la Orden de Compra (IRS) ADQ DE BEBESTIBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838103-8-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Punta Arenas" BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación jose menendez 761
Comuna Punta Arenas
Impuesto 53443,2
Dirección de Envío de la Factura jose menendez 761
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL
Razón Social TRANSPORTE MARITIMOS DEL ARCHIPIELAGO DEL CABO DE
R.U.T. 76.075.393-9
Sucursal TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados30UnidadJUGO NORMAL/LIGTH SABORES SURTIDOS 1.5 LITROSJUGO NORMAL/LIGTH SABORES SURTIDOS 1.5 LITROS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
50202311
Bebidas30UnidadBEBIDA NORMAL/ LIGTH/ ZERO/ COCA-COLA/ SPRITE 1.5 LTSBEBIDA NORMAL/ LIGTH/ ZERO/ COCA-COLA/ SPRITE 1.5 LTS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50202304
Jugos y néctar envasados24UnidadJUGO BOCA ANCHA SABORES SURTIDOS BOTELLA 300 CCJUGO BOCA ANCHA SABORES SURTIDOS BOTELLA 300 CC $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50202206
Alcohol o licores12UnidadPISCO SOUR CAPEL PREM O EQUIVALENTE BOTELLA 700 CCPISCO SOUR CAPEL PREM O EQUIVALENTE BOTELLA 700 CC $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.880 $ 65.880
50202201
Cerveza12UnidadCERVEZA AUSTRAL CALAFATE O EQUIVALENTE BOTELLA 330 CCCERVEZA AUSTRAL CALAFATE O EQUIVALENTE BOTELLA 330 CC $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
50202311
Bebidas90UnidadBEBIDAS NORMAL/LIGTH/ZERO COCA COLA/SPRITE/FANTA/ NORDIC LATA 350 CCBEBIDAS NORMAL/LIGTH/ZERO COCA COLA/SPRITE/FANTA/ NORDIC LATA 350 CC $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 281.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.443
TOTAL OC $ 334.723


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.