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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
838104-1639-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
H.M.G COMPRA DE LACTEOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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838104-21-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central |
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Comuna |
San José de Maipo
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Impuesto |
20330 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-07-2017 |
| DESPACHAR Y FACTURAR A LA DIRECCION DE CAMINO AL VOLCAN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO. LAS O/C. DEBERAN SER ACEPTADAS POR EL PROVEEDOR, PARA VERIFICAR FECHA DE PAGO DEBE INGRESAR A:www.bienestarejercito.cl | DESPACHAR Y FACTURAR A LA DIRECCION DE CAMINO AL VOLCAN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO. LAS O/C. DEBERAN SER ACEPTADAS POR EL PROVEEDOR, PARA VERIFICAR FECHA DE PAGO DEBE INGRESAR A:www.bienestarejercito.cl |
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Proveedor |
isidora |
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Razón Social |
MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
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R.U.T. |
8.290.622-3 |
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Sucursal |
isidora |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50131801
| Queso natural | 7 | kilogramo | QUESO GAUDA LAMINADO x KILO | QUESO GAUDA LAMINADO x KILO |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 80 | Unidad | MANTEQUILLA x 125GRS | MANTEQUILLA x 125GRS |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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Total Neto
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$ 107.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.330
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$ 127.330
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.