Orden de Compra. Nº838104-179-AG26 "AG/CMCH COMPRA INSUMOS DE ASEOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 838104-35-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838104-179-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2026
Nombre de la Orden de Compra AG/CMCH COMPRA INSUMOS DE ASEOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 838104-35-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar ZB Región Metropolitana BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 350090/8564/2026 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Gran Via Nº 9006, Vitacura
Comuna Vitacura
Impuesto 69820,25
Dirección de Envío de la Factura Gran Via Nº 9006, Vitacura
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-03-2026
TítuloDescripción
DESPACHAR A GRAN VÍA 9006, VITACURADESPACHAR A GRAN VÍA 9006, VITACURA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AEG COMERCIAL
Razón Social COMERCIALIZADORA AEG SPA
R.U.T. 78.353.611-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AEG COMERCIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos30UnidadGUANTES DE ASEOS LIMPIEZA AMARILLOS TALLA L EXTRA-RESISTENTESGUANTES DE ASEOS LIMPIEZA AMARILLOS TALLA L EXTRA-RESISTENTES $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.050 $ 31.050
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadHARPIC LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA INODOROS POWER ULTRA ORIGINAL 750 MLHARPIC LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA INODOROS POWER ULTRA ORIGINAL 750 ML $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS DE ASEOS NARANJO 30X40 CMPAÑOS DE ASEOS NARANJO 30X40 CM $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
47131502
Paños de limpieza15UnidadCOMTEX TRAPERO DOBLE CON OJAL 50X50 CMCOMTEX TRAPERO DOBLE CON OJAL 50X50 CM $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.775 $ 32.775
47131803
Desinfectantes domésticos20LitroLAVA LOZA QUIX LIMÓN CONCENTRADO 5 LITROSLAVA LOZA QUIX LIMÓN CONCENTRADO 5 LITROS $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000
47131502
Paños de limpieza20PaquetePAÑO ESPONJA 3 UNIDADES UN SCOTCH BRITE  $ 3.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.400 $ 64.400
Total Neto $ 367.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.820
TOTAL OC $ 437.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.