Orden de Compra. Nº
838104-1859-SE17
"
H.M.G COMPRA DE VERDURAS FRESCAS
"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
838104-1859-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
H.M.G COMPRA DE VERDURAS FRESCAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
838104-21-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar ZB Región Metropolitana BSoc
Razón Social
Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Beauchef N° 1930
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central
Comuna
San José de Maipo
Impuesto
9471,5
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-08-2017
Título
Descripción
DESPACHAR Y FACTURAR A LA DIRECCION DE CAMINO AL VOLCAN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO. LAS O/C. DEBERAN SER ACEPTADAS POR EL PROVEEDOR, PARA VERIFICAR FECHA DE PAGO DEBE INGRESAR A:www.bienestarejercito.cl
DESPACHAR Y FACTURAR A LA DIRECCION DE CAMINO AL VOLCAN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO. LAS O/C. DEBERAN SER ACEPTADAS POR EL PROVEEDOR, PARA VERIFICAR FECHA DE PAGO DEBE INGRESAR A:www.bienestarejercito.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
isidora
Razón Social
MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
R.U.T.
8.290.622-3
Sucursal
isidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
0,5
kilogramo
TOMATE COCTEL
TOMATE COCTEL
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
50101538
Verduras frescas
5
kilogramo
TOMATE MADURO FIRME CALIBRADO
TOMATE MADURO FIRME CALIBRADO
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
50101538
Verduras frescas
5
Unidad
CEBOLLAS MORADAS
CEBOLLAS MORADAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
50101538
Verduras frescas
10
Unidad
LECHUGAS HIDROPONICAS 5 MORADAS Y 5 VERDES
LECHUGAS HIDROPONICAS 5 MORADAS Y 5 VERDES
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
50101538
Verduras frescas
4
Unidad
PIMENTONES 2 VERDES Y 2 ROJOS
PIMENTONES 2 VERDES Y 2 ROJOS
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
50101538
Verduras frescas
5
kilogramo
PALTA HASS MADURA FIRME CALIBRADA
PALTA HASS MADURA FIRME CALIBRADA
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
50101538
Verduras frescas
8
kilogramo
LIMON
LIMON
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
50101538
Verduras frescas
2
Atado
CILANTRO
CILANTRO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
50101538
Verduras frescas
2
Unidad
LECHUGAS COSTINAS
LECHUGAS COSTINAS
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
50101538
Verduras frescas
5
Unidad
ZANAHORIAS
ZANAHORIAS
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
Total Neto
$ 49.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.472
TOTAL OC
$ 59.322
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.