|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
838104-2531-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-11-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
EST. MILITAR ESTADO PAGO N°1 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
838104-13-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
|
|
R.U.T. |
73.923.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
2436434,79 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
also ltda |
|
Razón Social |
ALSO SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.027.991-9 |
|
Sucursal |
also ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y OFICINAS EN ESTADIO MILITAR, CONFORME A RESUMEN ADJUNTO | ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y OFICINAS EN ESTADIO MILITAR, CONFORME A RESUMEN ADJUNTO |
$ 12.823.341,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.823.341
|
$ 12.823.341
|
|
|
Total Neto
|
$ 12.823.341
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.436.435
|
|
$ 15.259.776
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.