Orden de Compra. Nº
838104-431-SE17
"
H.M.G COMPRA DE ABARROTES
"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
838104-431-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-02-2017
Nombre de la Orden de Compra
H.M.G COMPRA DE ABARROTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
838104-21-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar ZB Región Metropolitana BSoc
Razón Social
Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Beauchef N° 1930
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central
Comuna
San José de Maipo
Impuesto
77862
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-02-2017
Título
Descripción
DESPACHAR Y FACTURAR A LA DIRECCION DE CAMINO AL VOLCAN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO. LAS O/C. DEBERAN SER ACEPTADAS POR EL PROVEEDOR, PARA VERIFICAR FECHA DE PAGO DEBE INGRESAR A:www.bienestarejercito.cl
DESPACHAR Y FACTURAR A LA DIRECCION DE CAMINO AL VOLCAN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO. LAS O/C. DEBERAN SER ACEPTADAS POR EL PROVEEDOR, PARA VERIFICAR FECHA DE PAGO DEBE INGRESAR A:www.bienestarejercito.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
isidora
Razón Social
MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
R.U.T.
8.290.622-3
Sucursal
isidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131606
Huevos frescos
6
Bandeja
HUEVOS BLANCOS
HUEVOS BLANCOS
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
2000
Unidad
MANTEQUILLA INDIVIDUAL
MANTEQUILLA INDIVIDUAL
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
50131801
Queso natural
9
kilogramo
QUESO GAUDA LAMINADO AL VACIO x KILO
QUESO GAUDA LAMINADO AL VACIO x KILO
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
50202303
Jugos y néctar concentrados
20
kilogramo
PULPA DE MANGO
PULPA DE MANGO
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.800
$ 69.800
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
kilogramo
PULPA DE MANGO
PULPA DE MANGO
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
kilogramo
PULPA DE CHIRIMOYA
PULPA DE CHIRIMOYA
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50171550
Especias o extractos
10
Sobre
CANELA EN RAMA
CANELA EN RAMA
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
50171550
Especias o extractos
10
Sobre
CANELA MOLIDA
CANELA MOLIDA
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 409.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.862
TOTAL OC
$ 487.662
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.