|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
838104-497-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-03-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CMCH.ABARROTES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
838104-17-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
|
|
R.U.T. |
73.923.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central |
|
Comuna |
Vitacura
|
|
Impuesto |
38760 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
isidora |
|
Razón Social |
MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
|
|
R.U.T. |
8.290.622-3 |
|
Sucursal |
isidora |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101636
| Fruta estable sin refrigerar | 10 | kilogramo | COCO RALLADO KG. | COCO RALLADO KG. |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
50192110
| Nueces o frutos secos | 10 | kilogramo | NUECES MARIPOSA | NUECES MARIPOSA |
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.000
|
$ 120.000
|
50181903
| Galletas simples saladas | 33 | Paquete | GALLETAS OBLEA 140 GMS. | GALLETAS OBLEA 140 GMS. |
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.600
|
$ 39.600
|
50181909
| Galletas saladas | 12 | Paquete | GALLETAS CHAMPAGNE | GALLETAS CHAMPAGNE |
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.400
|
$ 14.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 204.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.760
|
|
$ 242.760
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.