Orden de Compra. Nº
838104-891-SE18
"
CRG COMPRA DE ABARROTES
"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
838104-891-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
CRG COMPRA DE ABARROTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
838104-21-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar ZB Región Metropolitana BSoc
Razón Social
Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Beauchef N° 1930
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central
Comuna
San José de Maipo
Impuesto
40601,1
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-04-2018
Título
Descripción
DESPACHAR Y FACTURAR A LA DIRECCION DE CAMINO AL VOLCAN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO. LAS O/C. DEBERAN SER ACEPTADAS POR EL PROVEEDOR, PARA VERIFICAR FECHA DE PAGO DEBE INGRESAR A:www.bienestarejercito.cl
DESPACHAR Y FACTURAR A LA DIRECCION DE CAMINO AL VOLCAN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO. LAS O/C. DEBERAN SER ACEPTADAS POR EL PROVEEDOR, PARA VERIFICAR FECHA DE PAGO DEBE INGRESAR A:www.bienestarejercito.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
isidora
Razón Social
MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
R.U.T.
8.290.622-3
Sucursal
isidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131801
Queso natural
2
Unidad
QUESILLO
QUESILLO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
50161510
Sacarina o sucralosa
800
Unidad
ENDULZANTE NATURALIST
ENDULZANTE NATURALIST
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
50171832
Aliño de ensaladas
24
Unidad
JUGO DE LIMÓN TRAVERSO
JUGO DE LIMÓN TRAVERSO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
50171901
Conservas
24
Unidad
PALMITO ENTERO DE 400GRS
PALMITO ENTERO DE 400GRS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
50202303
Jugos y néctar concentrados
15
kilogramo
PULPA DE MANGO
PULPA DE MANGO
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.350
$ 52.350
50202303
Jugos y néctar concentrados
15
kilogramo
PULPA DE MANGO
PULPA DE MANGO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
50221101
Granos de Cereales
20
kilogramo
ARROZ TUCAPEL
ARROZ TUCAPEL
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
50181709
Suministros para el horno
12
Sobre
POLVO ROYAL
POLVO ROYAL
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.040
Total Neto
$ 213.690
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.601
TOTAL OC
$ 254.291
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.