Orden de Compra. Nº838104-952-SE18 "CRG COMPRA DE ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838104-952-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2018
Nombre de la Orden de Compra CRG COMPRA DE ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838104-21-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB Región Metropolitana BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Beauchef N° 1930
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central
Comuna San José de Maipo
Impuesto 12730
Dirección de Envío de la Factura Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2018
TítuloDescripción
DESPACHAR Y FACTURAR A LA DIRECCION DE CAMINO AL VOLCAN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO. LAS O/C. DEBERAN SER ACEPTADAS POR EL PROVEEDOR, PARA VERIFICAR FECHA DE PAGO DEBE INGRESAR A:www.bienestarejercito.clDESPACHAR Y FACTURAR A LA DIRECCION DE CAMINO AL VOLCAN    Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO.  LAS O/C. DEBERAN SER ACEPTADAS POR EL PROVEEDOR, PARA VERIFICAR    FECHA DE PAGO DEBE INGRESAR A:www.bienestarejercito.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor isidora
Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
R.U.T. 8.290.622-3
Sucursal isidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131606
Huevos frescos6BandejaHUEVOSHUEVOS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
50131701
Leche o productos de mantequilla400UnidadMANTEQUILLA SACHETMANTEQUILLA SACHET $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 67.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.730
TOTAL OC $ 79.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.