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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
838108-237-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LACTEOS PARA EL CENTRO RECREACIONAL KONTIKI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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838108-7-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona Bienestar "Valparaíso" Bienestar Social
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Uruguay N° 385 Depto. 32 - 33 |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
28994 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Uruguay N° 385 Depto. 32 - 33 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-02-2019 |
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Proveedor |
isidora |
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Razón Social |
MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
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R.U.T. |
8.290.622-3 |
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Sucursal |
isidora |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 9 | Unidad no definida | QUESO GAUDA KILO | QUESO GAUDA KILO |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.000
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$ 54.000
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 72 | Unidad | LECHE ENTERA | LECHE ENTERA |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.400
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$ 68.400
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 5 | kilogramo | MANTECA KILO | MANTECA KILO |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 8 | kilogramo | MANJAR KILO | MANJAR KILO |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.200
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$ 15.200
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Total Neto
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$ 152.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.994
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$ 181.594
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.