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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
838109-3-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE RED DE DATOS MPSL,INTERNET Y ENLACE E1 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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838109-2-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zonas Bienestar - Jefatura Zonas Bienestar Social
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
ALAMEDA N°260 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
3073004,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALAMEDA N°260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INTESIS |
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Razón Social |
GTD INTESIS S.A
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R.U.T. |
78.159.800-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INTESIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Unidad | SERVICIO DE RED DE DATOS TIPO MPLS, INTERNET Y ENLACE E1., PARA LOS CENTROS RECREACIONALES DE LA JEFATURA DE ZONAS DE BIENESTAR.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Cuota 4/24
| Contratación de servicios de Red de datos tipo Mpls, Internet y Enlace E1 para la JZB. Renta mensual de 16.173.708 pesos mas IVA. El monto total de la oferta por los 24 meses de contrato es de 19.246.713 pesos IVA Incluido.
Cuota 4/24 |
$ 16.173.708,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.173.708
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$ 16.173.708
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Total Neto
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$ 16.173.708
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.073.005
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$ 19.246.713
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.