|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
838486-99-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de 10 corcheteras pequeñas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
puribec |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Tesroreria Regional de La Araucania
|
|
R.U.T. |
60.805.020-5 |
|
Dirección de Facturación |
Claro Solar 885 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
11489 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar 885 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TECNOCAM CHILE |
|
Razón Social |
MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES
|
|
R.U.T. |
13.964.232-5 |
|
Sucursal |
TECNOCAM CHILE |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 10 | | (1007672 )CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD 1025672 | (1007672) CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.108,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 61.080
|
$ 61.080
|
|
|
Total Neto
|
$ 61.080
|
|
Descuento
|
$ 611
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.489
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 71.958
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.