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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
838487-40-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Modulo 3X3 Publicación Jueves 22-11-2018 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Tesoreria Regional Santiago Poniente |
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Razón Social |
Tesoreria Regional Santiago Poniente
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R.U.T. |
61.965.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alameda 3.350 piso 3y4, Mall Paseo Arauco Estación |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Tesoreria Regional Santiago Poniente
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R.U.T. |
61.965.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 3.350 piso 3y4, Mall Paseo Arauco Estación |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
45220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 3.350 piso 3y4, Mall Paseo Arauco Estación |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COPESA |
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Razón Social |
COPESA SA
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R.U.T. |
76.170.725-6 |
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Sucursal |
COPESA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101905 2239-12-lp13
| Avisos en prensa impresa | 1 | | (1102003 )AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA 1122003 | (1102003) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(3)
; SERVICIO POR $ 5.000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(3)
; SERVICIO POR $ 100.000(2)
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$ 238.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 238.000
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$ 238.000
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Total Neto
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$ 238.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.220
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 283.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.