Orden de Compra. Nº838794-128-AG26 "PINTURA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838794-128-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra PINTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.420-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.420-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI SN, INTERIOR HOSPITAL NAVAL, VIÑA DEL MAR, VALPARAISO.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 36753,6
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI SN, INTERIOR HOSPITAL NAVAL, VIÑA DEL MAR, VALPARAISO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
R.U.T. 77.821.226-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL   $ 38.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400
31211505
Pinturas aceitosas2GalónGALÓN OLEO BRILLANTE NEGRO   $ 17.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
31211501
Pinturas al esmalte2GalónGALÓN ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL NEGRO  $ 15.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.540 $ 30.540
31211505
Pinturas aceitosas1GalónGALÓN OLEO BRILLANTE CAFÉ MORO   $ 17.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
31211705
Barniza de laca2GalónGALÓN BARNIZ MARINO ALERCE  $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
Total Neto $ 193.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.754
TOTAL OC $ 230.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.