Orden de Compra. Nº838794-133-AG26 "ADQ. DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838794-133-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.420-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.420-1
Dirección de Facturación AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL)
Comuna Viña del Mar
Impuesto 87282,2
Dirección de Envío de la Factura AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico500UnidadBOLSA DE BASURA TRANSPARENTE 50 X 70 CMS  $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500
24111503
Bolsas de plástico300UnidadBOLSA DE BASURA TRANSPARENTE 70 X 90 CMS  $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
24111503
Bolsas de plástico300UnidadBOLSA DE BASURA TRANSPARENTE 80 X 110 CMS  $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400
47131803
Desinfectantes domésticos100UnidadDESINFECTANTE LIMPIADOR DE SUPERFICIES EN SPRAY.  $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.800 $ 149.800
47131805
Limpiadores de uso general72UnidadLIMPIADOR EN CREMA DE 750 GR.  $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.320 $ 76.320
47131816
Desodorantes120UnidadDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 360 CC.  $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.840 $ 102.840
47131830
Productos de limpieza de muebles24UnidadLUSTRAMUEBLES 250 CC.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920
Total Neto $ 459.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.282
TOTAL OC $ 546.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.