Orden de Compra. Nº838794-261-SE19 "LP ALIMENTACION FONDOS PROPIOS VILLA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838794-261-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2019
Nombre de la Orden de Compra LP ALIMENTACION FONDOS PROPIOS VILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-197-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.420-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.420-1
Dirección de Facturación AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL)
Comuna Viña del Mar
Impuesto 541167,88
Dirección de Envío de la Factura AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodexo Chile S.A.
Razón Social SODEXO CHILE S A
R.U.T. 94.623.000-6
Sucursal Sodexo Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering369Unidad no definidaSERVICIO DE ALMUERZO AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2019.SERVICIO DE ALMUERZO AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2019. $ 3.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.136 $ 1.160.136
90101603
Servicios de catering40Unidad no definidaSERVICIO DE DESAYUNO AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA,DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2019.SERVICIO DE DESAYUNO AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA,DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2019. $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.040 $ 45.040
90101603
Servicios de catering54Unidad no definidaSERVICIO DE ONCE AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2019.SERVICIO DE ONCE AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2019. $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.804 $ 60.804
90101603
Servicios de catering38Unidad no definidaSERVICIO DE CENA AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2019.SERVICIO DE CENA AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2019. $ 3.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.472 $ 119.472
90101603
Servicios de catering368Unidad no definidaSERVICIO DE ALMUERZO A LA MESA, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2019.SERVICIO DE ALMUERZO A LA MESA, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2019. $ 3.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462.800 $ 1.462.800
Total Neto $ 2.848.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 541.168
TOTAL OC $ 3.389.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.