Orden de Compra. Nº
838794-303-SE22
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LP ALIMENTACION FONDOS PROPIOS VILLA
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Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
838794-303-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-09-2022
Nombre de la Orden de Compra
LP ALIMENTACION FONDOS PROPIOS VILLA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3191-146-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social
CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T.
61.980.420-1
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA ALESANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T.
61.980.420-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N, INTERIOR HOSPITAL NAVAL, VIÑA DEL MAR, VALPARAISO.
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
454259,22
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N, INTERIOR HOSPITAL NAVAL, VIÑA DEL MAR, VALPARAISO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-09-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sodexo Chile S.A.
Razón Social
SODEXO CHILE S A
R.U.T.
94.623.000-6
Sucursal
Sodexo Chile S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
41
Unidad no definida
SERVICIO DE ONCE AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
SERVICIO DE ONCE AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
$ 1.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.241
$ 49.241
90101603
Servicios de catering
68
Unidad no definida
SERVICIO DE COLACIONES TIPO B, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
SERVICIO DE COLACIONES TIPO B, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
$ 3.041,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 206.788
$ 206.788
90101603
Servicios de catering
266
Unidad no definida
SERVICIO DE ALMUERZO A LA MESA, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
SERVICIO DE ALMUERZO A LA MESA, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
$ 4.544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.208.704
$ 1.208.704
90101603
Servicios de catering
17
Unidad no definida
SERVICIO DE DESAYUNO AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
SERVICIO DE DESAYUNO AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
$ 1.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.417
$ 20.417
90101603
Servicios de catering
252
Unidad no definida
SERVICIO DE ALMUERZO AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
SERVICIO DE ALMUERZO AUTOSERVICIO, PERSONAL FONDOS PROPIOS CAPSVILLA, DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
$ 3.594,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 905.688
$ 905.688
Total Neto
$ 2.390.838
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 454.259
TOTAL OC
$ 2.845.097
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.