Orden de Compra. Nº838794-44-SE26 "SE OPERADORES CALL CENTER"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838794-44-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2026
Nombre de la Orden de Compra SE OPERADORES CALL CENTER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-3-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.420-1
Dirección de Unidad de Compra AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.420-1
Dirección de Facturación AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL)
Comuna Viña del Mar
Impuesto 900731,157456
Dirección de Envío de la Factura AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UPCOM DTS
Razón Social MARKETING RELACIONAL UPCOM LIMITADA
R.U.T. 76.019.459-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UPCOM DTS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111507
Mesa de ayuda de centros de llamadas814,0084Hora50 % VALOR MENSUAL HORAS TRABAJADAS POR 9 OPERADORES TELEFÓNICOS. MES DE ENERO DE 2026.-50 % VALOR MENSUAL HORAS TRABAJADAS POR 9 OPERADORES TELEFÓNICOS. MES DE ENERO DE 2026.- $ 5.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.099.346 $ 4.099.346
83111507
Mesa de ayuda de centros de llamadas88Hora50% VALOR MENSUAL HORAS TRABAJADAS SUPERVISOR DE CALL CENTER. MES DE ENERO DE 2026.-50% VALOR MENSUAL HORAS TRABAJADAS SUPERVISOR DE CALL CENTER. MES DE ENERO DE 2026.- $ 7.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 641.344 $ 641.344
Total Neto $ 4.740.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 900.731
TOTAL OC $ 5.641.421


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.