Orden de Compra. Nº838794-73-SE18 "LP SERVICIO DE ARRIENDO MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838794-73-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-03-2018
Nombre de la Orden de Compra LP SERVICIO DE ARRIENDO MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.420-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.420-1
Dirección de Facturación AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL)
Comuna Viña del Mar
Impuesto 106553,52
Dirección de Envío de la Factura AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESIONES CAPSVIÑA, MES DE ENERO 2018, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N°270388 DE FECHA 30-01-2018.SERVICIO DE ARRIENDO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESIONES CAPSVIÑA, MES DE ENERO 2018, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N°270388 DE FECHA 30-01-2018. $ 63.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.616 $ 63.616
44101501
Fotocopiadoras1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE 04 BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN PARA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, MES DE ENERO 2018, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N°272923 DE FECHA 31-01-2017.SERVICIO DE ARRIENDO DE 04 BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN PARA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, MES DE ENERO 2018, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N°272923 DE FECHA 31-01-2017. $ 32.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.158 $ 32.158
44101501
Fotocopiadoras1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESIONES CAPS VILLA, MES DE ENERO 2018, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N°272702 DE FECHA 31-01-2018.SERVICIO DE ARRIENDO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESIONES CAPS VILLA, MES DE ENERO 2018, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N°272702 DE FECHA 31-01-2018. $ 279.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.930 $ 279.930
44101501
Fotocopiadoras1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESIONES, CAPSVALPO Y CAPSVIÑA, MES DE ENERO 2018, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N°272553 DE FECHA 31-01-2018.SERVICIO DE ARRIENDO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESIONES, CAPSVALPO Y CAPSVIÑA, MES DE ENERO 2018, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N°272553 DE FECHA 31-01-2018. $ 185.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.104 $ 185.104
Total Neto $ 560.808
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.554
TOTAL OC $ 667.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.