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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
838794-81-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NN ALIMENTACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3191-232-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.980.420-1 |
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Dirección de Facturación |
AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
334687,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ALESANDRI S/N (INTERIOR RECINTO HOSPITAL NAVAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-09-2015 |
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Proveedor |
NUTRIFOOD S.A. |
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Razón Social |
NUTRICION Y ALIMENTOS V REGION S A
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R.U.T. |
78.527.620-5 |
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Sucursal |
NUTRIFOOD S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE VILLA ALEMANA DEL 01 AL 25 DE JULIO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000363. | POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE VILLA ALEMANA DEL 01 AL 25 DE JULIO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000363. |
$ 1.105.989,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.105.989
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$ 1.105.989
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VIÑA DEL MAR DEL 01 AL 25 DE JULIO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000354. | POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VIÑA DEL MAR DEL 01 AL 25 DE JULIO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000354. |
$ 615.631,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 615.631
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$ 615.631
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA DEL 01 AL 25 DE JULIO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000356. | POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA DEL 01 AL 25 DE JULIO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA N° 000000356. |
$ 39.892,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.892
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$ 39.892
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Total Neto
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$ 1.761.512
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 334.687
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$ 2.096.199
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.