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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
839-238-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
10-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación Suc. San Antonio por intento de robo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FONASA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO NORTE |
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Razón Social |
Fondo Nacional de Salud - FONASA
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R.U.T. |
61.603.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. BRASIL N°2104 2° PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Fondo Nacional de Salud - FONASA
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R.U.T. |
61.603.000-0 |
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Dirección de Facturación |
BLANCO N°1131 OFICINA 21 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
86218,485 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BLANCO N°1131 OFICINA 21 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
juan anibal olmos ortiz |
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Razón Social |
Juan Anibal Olmos Ortiz
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R.U.T. |
10.085.610-7 |
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Sucursal |
juan anibal olmos ortiz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad no definida | Sellado de forado en fronton posterior a la focian y sellado y reparación interio bodega, | |
$ 453.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 453.782
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$ 453.782
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Total Neto
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$ 453.782
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.218
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$ 540.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.