Orden de Compra. Nº839-256-SE16 "“SERVICIO DE PINTURA CENTRO GESTION REGIONAL COQUI"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 839-256-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2016
Nombre de la Orden de Compra “SERVICIO DE PINTURA CENTRO GESTION REGIONAL COQUI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO NORTE
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°1131 OFICINA 21
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21
Comuna Valparaíso
Impuesto 1394288,4
Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan
Razón Social Inversiones Santa Juana Spa
R.U.T. 76.642.571-2
Sucursal Juan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102401
Servicios de pintura de exteriores1Unidad no definida   $ 7.338.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.338.360 $ 7.338.360
Total Neto $ 7.338.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.394.288
TOTAL OC $ 8.732.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.