Orden de Compra. Nº839-37-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 839-1-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 839-37-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 839-1-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 839-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO NORTE
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°1131 OFICINA 21
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 278
Usuario SIGFE alanda
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21
Comuna Valparaíso
Impuesto 2794730,9
Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Logistics Producciones Ltda
Razón Social LOGISTICS PRODUCCION Y SERVICIOS SpA
R.U.T. 76.166.213-9
Sucursal Logistics Producciones Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadHABILITACIÓN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA SUCURSALES DE VIÑA DEL MAR, VALPARAÍSO Y QUILLOTA DE DZCN DE FONASAValidez Oferta: 60 días corridos. Plazo Ejecución: 20 días corridos. Garantía Obra: 24 meses corridos. $ 14.709.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.709.110 $ 14.709.110
Total Neto $ 14.709.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.794.731
TOTAL OC $ 17.503.841


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.