|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
839-429-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC DESDE 839-49-L109; pintura frontis CGRC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
839-49-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FONASA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO NORTE |
|
Razón Social |
Fondo Nacional de Salud - FONASA
|
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AV. BRASIL N°2104 2° PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Fondo Nacional de Salud - FONASA
|
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
BLANCO N°1131 OFICINA 21 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
303050 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BLANCO N°1131 OFICINA 21 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ANATOT LTDA. |
|
Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES ANATOT LTDA.
|
|
R.U.T. |
76.044.367-0 |
|
Sucursal |
ANATOT LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102401
| Servicios de pintura de exteriores | 1 | Unidad | Pintura y tratamineto de madera en el frontis del Centro G.Regional Coquimbo | |
$ 1.595.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.595.000
|
$ 1.595.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.595.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 303.050
|
|
$ 1.898.050
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.