Orden de Compra. Nº839-79-SE10 "Resposición de Vidrio 2º piso DRCN"
Recuerde que el responsable del pago es Fondo Nacional de Salud - FONASA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 839-79-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-03-2010
Nombre de la Orden de Compra Resposición de Vidrio 2º piso DRCN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO NORTE
Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra AV. BRASIL N°2104 2° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación BLANCO N°1131 OFICINA 21
Comuna Valparaíso
Impuesto 6840
Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°1131 OFICINA 21
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aluvitec
Razón Social
R.U.T. 6.432.819-0
Sucursal Aluvitec
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171707
Cristal de seguridad1Unidad no definida   $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 36.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.840
TOTAL OC $ 42.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.