Orden de Compra. Nº839186-52-SE18 "Materiales de construcción"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Hualañé
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 839186-52-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación
Razón Social I. Municipalidad de Hualañé
R.U.T. 69.100.600-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertad N°90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Hualañé
R.U.T. 69.100.600-k
Dirección de Facturación Avenida Libertad N°90
Comuna Hualañé
Impuesto 872618,32
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertad N°90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor claudia andrea cofre parra
Razón Social CLAUDIA ANDREA COFRE PARRA
R.U.T. 11.216.211-9
Sucursal claudia andrea cofre parra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222102
Banco1Unidad no definidaFACTURA N°4450Materiales de construcción para proyecto Banco Estado, según facturas y documentos anexos. Por contrato de suministro. $ 1.593.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.593.208 $ 1.593.208
30222102
Banco1Unidad no definidaFACTURA N°4451Materiales de construcción para proyecto Banco Estado, según facturas y documentos anexos. Por contrato de suministro. $ 2.999.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.999.520 $ 2.999.520
Total Neto $ 4.592.728
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 872.618
TOTAL OC $ 5.465.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.