Orden de Compra. Nº840614-107-SE15 "CUBREMALETERO VEHICULO CDO"
Recuerde que el responsable del pago es Comando IV División de Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 840614-107-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2015
Nombre de la Orden de Compra CUBREMALETERO VEHICULO CDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando IV División de Ejército
Razón Social Comando IV División de Ejército
R.U.T. 61.980.400-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza N° 235
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando IV División de Ejército
R.U.T. 61.980.400-7
Dirección de Facturación Baquedano, esquina Ejército S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 31343,73
Dirección de Envío de la Factura Baquedano, esquina Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EB SERVICIOS
Razón Social E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES LIMITADA.-
R.U.T. 78.871.680-K
Sucursal EB SERVICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172606
Capotas de vehículo1Unidad no definida CARGO COVER GRN28 4RUNNER $ 164.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.967 $ 164.967
Total Neto $ 164.967
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.344
TOTAL OC $ 196.311


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.