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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
840614-136-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE PAPEL TORK PARA SU EMPLEO Y CONSUMO POR LAS UU DEPENDIENTES DEL CDO IV DE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando IV División de Ejército |
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Razón Social |
Comando IV División de Ejército
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R.U.T. |
61.980.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Baquedano, esquina Ejército S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando IV División de Ejército
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R.U.T. |
61.980.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Baquedano, esquina Ejército S/N |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
59581 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano, esquina Ejército S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Adelco Ltda. |
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Razón Social |
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
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R.U.T. |
84.348.700-9 |
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Sucursal |
Adelco Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 12 | | (975216 )TOALLA DE PAPEL TORK 150 M 6 ROLLOS 990216 | (975216) TOALLA DE PAPEL TORK 150 M 6 ROLLOS; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 26.396,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 316.752
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$ 316.752
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Total Neto
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$ 316.752
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Descuento
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$ 3.168
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.581
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 373.165
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.